武威市机构编制委员会办公室2017年部门预算及“三公”经费预算公开情况

【来源: | 发布日期:2016-12-04 】 【选择字号:

   根据市财政局《关于进一步做好预决算公开工作的通知》(武财预〔2015〕9号)有关规定和要求,现将市编办部门预算和“三公”经费预算予以公开。

 

   附件:1、部门概况

   2、部门预算和“三公”经费预算公开情况表

                              

 

武威市机构编制委员会办

2016年12月4 日

 

 

 

 

 

 

附件1:

部 门 概 况


    武威市机构编制委员会办公室是武威市机构编制委员会的常设办事机构,在本级机构编制委员会的领导下负责行政管理体制和机构改革以及机构编制工作,是市委的工作部门。 
 一、部门职责 
    1、研究制定机构编制管理制度和规范性文件;指导、协调全市各级行政管理体制改革和机构改革工作;拟订全市各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案,审核市直各部门和县(区)机构改革方案。 
    2、负责统一管理全市各级党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派和人民团体机关的机构编制工作;协调市直各部门之间、市直各部门与县(区)部门之间以及县(区)各部门之间的权责划分。 
    3、负责审核市直各部门的职能配置、机构设置和人员编制;审核调整县(区)机构设置和人员编制总额;负责省编委下达的各类专项编制的分配和管理工作;按管理权限申报审批行政事业机构的设置、机构规格、人员编制和领导职数。 
    4、负责拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案;审核调整市直各类事业单位的机构设置、人员编制、领导职数及经费开支渠道;审批调整县(区)所属的副科级以上事业单位机构设置和领导职数;指导和协调县(区)事业单位管理体制改革和机构编制管理。 
    5、负责机构编制政策法规的解释、清理、汇编工作;负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。 
    6、监督检查各级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况;负责全市机构编制工作的法制化建设,对机构编制违纪违规行为进行预防和查处。 
    7、负责拟订全市事业单位登记管理工作的有关规定、制度;负责市直及经授权省属在武事业单位的登记管理和年检工作;指导、协调、检查全市事业单位登记管理工作,审核全市机关事业单位网上名称工作。 
    8、负责全市机构编制实名制管理工作;负责全市机构编制信息宣传和统计工作。 
    二、部门决算单位构成 
    武威市机构编制委员会办公室为独立会计核算单位,执行行政单位会计制度,为一级预算(决算)单位。 现有编制22人,实有16人,其中工勤人员1人。

      三、2017年度部门预算安排情况说明

    市财政局(武财预【2016】51号)批复市编办2017年部门预算为202.99万元,其中财政拨款202.99万元,包括:基本支出173.99万元,项目支出29万元。

   (一)收支情况

    2017年预算为202.99万元,比上年预算增加50.68万元。主要原因是较2016年相比,有人员增资、工资基数调整等因素增加。

    从财政拨款结构来看,一般公共服务支出187.9万元,占总额的93%,比上年预算增加59%。主要是人员增加,人员工资增加,工资基数调整等。

从财政拨款使用来看,基本支出173.99万元,比上年预算增加50.68万元,主要是人员工资增加,工资基数调整等。项目支出29万元,与上年无增减变化。

   (二)“三公”经费

    市编办2017年“三公经费”预算为5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费3万元,公务用车运行费2万元。

    “三公经费”预算总额 5万元,比上年减少2.5万元。其中:因公出国0万元,与上年相比无增减;公务接待费3万元,比上年减少1万;车辆购置及运行费2万元,比上年减少1.5万,预算安排保有车辆1台。

    (三)政府采购情况说明。2017年市编办没有计划政府采购预算支出。

 

附件2:

         2017年部门收支预算总表

单位名称:武威市机构编制委员会办公室

 

单位:

 

收           入

支           出

 

项目

2017

预算

项目

2016年预算

 

合计

财政

拨款

用教育收费安排的支出

政府性基金预算支出

用财政拨款结转结余资金安排的支出

 

 

1

 

2

3

4

5

6

 

一、财政拨款

2029911.00

一、基本

   支出

1878984.20

1878984.20

 

 

 

 

经费拨款

2029911.00

二、项目

   支出

 

 

 

 

 

 

行政事业性

收费收入

 

 

 

 

 

 

 

 

罚没收入

 

 

 

 

 

 

 

 

专项收入

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资源有偿使用收入

 

 

 

 

 

 

 

 

二、纳入专户管理的教育收入

 

 

 

 

 

 

 

 

三、财政拨款结转结余资金

 

 

 

 

 

 

 

 

结转资金

 

 

 

 

 

 

 

 

结余资金

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2029911.00

支出总计

2029911.00

2029911.00

 

 

 

 

 

收入预算总表

单位:元

单位代码

单位名称

总计

财政拨款(补助)

政府性基金收入安排的拨款

专户管理资金安排的拨款

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

上年结转

其它自有资金

小计

经费拨款(补助)

非税收入安排的拨款

  145001

武威市机构编制委员会办公室

2029911.00

2029911.00

2029911.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门支出预算总表

单位:元

功能科目代码

单位代码

主管科室名称

总计

基本支出

项目支出

其他支出

合计

工资福利支出

对个人和家庭补助支出

商品和服务支出

其他支出

 

 

 

145001

武威市机构编制委员会办公室

2029911

1739911

1358044

151767

230100

 

290,000

 

201

10

1

 

行政运行

1588984

1588984

1358044

840

230100

 

 

 

201

10

2

 

一般行政管理事务

290,000

 

 

 

 

 

290,000

 

221

02

01

 

住房公积金

150927

150927

 

150927

 

 

 

 

 

       部门预算财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算收支

政府性基金预算收支

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

 

合计

202.99

202.99

173.99

29

 

 

 

2011001

 行政运行

158.90

158.90

158.90

 

 

 

 

2011002

一般行政管理事务

29

 

 

29

 

 

 

2210201

住房公积金

15.09

15.09

15.09

 

 

 

 

 

     一般公共预算支出表

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

***

1

2

3

合计

202.99

173.99

29

行政运行

158.90

158.90

 

一般行政管理事务

29

 

29

住房公积金

15.09

15.09

 

 

   一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

***

***

1

2

3

 

合计

202.99

125.80

36.65

 

工资福利支出

135.80

135.80

0

30101

基本工资

66.68

66.68

 

30102

津贴补贴

59.09

59.09

 

30103

奖金

5.56

5.56

 

30199

其他工资福利支出

0

0

 

 

商品和服务支出

36.65

0

36.65

30201

办公费

2.5

 

2.5

30208

取暖费

2

 

2

30215

会议费

0

 

0

30216

培训费

0

 

 

30217

公务接待费

3

 

3

30231

公务用车运行维护费

2

 

2

30299

其他商品和服务支出

27.15

 

27.15

 

对个人和家庭的补助

19.654

0

0

30305

生活补助

 

0

 

30309

奖励金

0.084

 

 

30314

采暖补贴

4.48

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

15.09

 

 

 

政府性基金预算支出表

 

 

单位:万元

功能分类科目

支出合计

项目支出

***

1

2

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

2017年“三公经费”预算

财政拨款情况表

 

单位名称:武威市机构编制委员会办公室

   

单位:万元

 

单位名称

“三公经费”财政拨款预算总额

因公出国(境)费用

公务接待费用

公务用车购置和运行费

 

公务用车购置费

公务用车运行费

 

武威市机构编制委员会办公室

5

 

3

 

2

 

      四、名词解释

    财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

   事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

   经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

   社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

   住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

   住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

   基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

   机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

党务政务公开

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